8月21日消息,雪浪环境年半年度董事会经营评述内容如下:
一、概述党的十八大将我国社会主义事业建设的总体布局由四位一体拓展为了五位一体,生态文明建设成为了总体布局的重要组成部分。年3月通过的《中华人民共和国宪法修正案》更是将生态文明写入了宪法,顺应了新形势的需要和全社会的期盼。在这一系列指导性法律法规的基础上,国务院在年6月27日印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,进一步明确了建设天蓝、地绿、水清的美丽中国的决心,提出了降低二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等污染物的具体目标,同时制定了具体的执行措施,为大力推动我国空气质量的持续改善提供了详细的指导意见。此外,作为我国首部专门体现绿色税制的《环境保护税法》也已于今年年初起正式实施。伴随着这一系列环保长效机制的构建和完善,环保行业发展形势一片大好。公司作为烟气净化与灰渣处理系统设备供应商及危险废弃物处置服务提供商,报告期内,紧抓行业发展机遇,围绕年度经营目标和战略发展规划,在逐步推动烟气净化与灰渣处理业务稳步发展的同时,不断推动危险废弃物处置业务领域的外延式发展。年上半年,公司实现营业收入39,.33万元,较上年同期增加6.66%;实现营业利润6,.40万元,较去年同期增加13.29%;实现的归属于母公司股东的净利润为3,.29万元,较去年同期上涨2.53%。因资产负债表日后公司收到了江苏省盐城市大丰区人民法院签发的一审民事判决书,基于谨慎性原则,公司计提了相应的预计负债。报告期内,公司具体经营情况如下:1、优化管理报告期内,公司进一步加强了内部管理,对公司相关规章制度的执行情况进行了全面检查,在此基础上,充分听取各岗位员工的建议,对不符合公司实际需要的相关制度及流程进行了修订,提升了相关业务流程的执行力度和效率。同时,进一步完善了集团化的管控模式,通过定期汇报与不定期审计等多种方式,从财务、人事及生产等多个方面加强了对子公司的监管。2、重视研发、深挖技术报告期内,公司再次通过了高新技术企业的认定。作为国家高新技术企业之一,不断加强科技研发始终是公司工作的重中之重。年上半年,公司积极推动了生活垃圾焚烧烟气湿法净化工艺节能配套设备研究、危废焚烧新型进料系统、垃圾焚烧低温脱硝催化剂的研究、低温尿素SCR脱硝配套设备—尿素热解炉的研究、垃圾焚烧湿法塔用丝网除雾器、一种危废焚烧干式出渣系统等项目的研究;此外,公司及控股子公司新获得授权专利7项,对公司核心竞争力的提升起到了一定的促进作用。3、进一步加快外延式发展,推动公司战略目标的实现报告期内,公司在推动原有业务稳步发展的同时,还积极与专业投资机构合作,努力为推进公司外延式发展奠定基础。年上半年,公司参与设立了环保产业并购基金南京雪浪金盈,此后该并购基金通过股权转让的方式收购了南京卓越环保科技有限公司49%的股权,间接为公司进一步开拓南京的危废处置业务市场奠定了基础。此外,公司还积极督促上海长盈加快其2.5万吨/年回转窑工程的建设。未来,公司仍将会秉承内生式增长加外延式发展的战略发展模式,在做好现有业务的同时,不断加快外延式拓展的步伐,努力提升公司业绩,争取为投资者带来更大收益。二、公司面临的风险和应对措施1、市场竞争加剧的风险伴随着生态环境部的组建,《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的日益出台及实施,加之中央环保督察回头看等行动的进一步深入,我国推进生态文明建设的力度进一步加大,环保行业景气度进一步攀升。由此可能会吸引越来越多的优秀企业及社会资本通过各种渠道进入环保领域,抢占相应的市场空间,势必会导致行业竞争日趋激烈。为此,公司一方面会不断增强自身的技术优势、品牌优势及人才优势等核心竞争力;另一方面将通过此前设立的产业基金等多种方式,整合各方的优势资源,形成强大的合力,进一步巩固和提升公司的市场竞争力。2、管理风险公司自上市后,逐步确立了集团化的管控模式,随着首发募投项目产能的逐步释放及外延式拓展步伐的进一步加快,公司资产规模及业务规模都有所增加。能否采取高效的管控使得各项目及各子公司与母公司协同发展,进而促进公司整体保持平稳健康的发展,就对相应的管理能力提出了更高的要求。为此,公司会进一步加大对各控股子公司执行《控股子公司管理制度》情况的检查力度,同时,加强与重要参股子公司的沟通,以期更好的促进相关公司业务的平稳发展。此外,还将对项目各流程加强管控,做好成本管理,以增加公司盈利能力。3、投资并购项目推进风险报告期内,公司及全资子公司拟分别参与设立环保产业并购基金,以期通过与专业投资机构的合作来加快公司外延式拓展的步伐。虽上述事项已经公司董事会及股东大会审议通过,但截至目前,公司全资子公司拟参与设立的环保产业并购基金各方仍在进一步沟通,尚未完成设立登记;此外,公司前期增资参股的上海长盈目前尚处于前期建设阶段,具体建成及投产的时间、投产后项目的具体运行情况尚具有不确定性。对此,公司会在保证自身利益前提下,积极与各相关方进一步加强磋商与沟通;同时积极行使自身的股东权利与义务,与其余股东共同促进参股公司平稳健康发展;此外,亦会积极寻求并储备其它优质项目,为公司加快外延式发展的步伐奠定基础。4、财务成本上升的风险公司内生式增长加外延式发展都需要一定的资金支持,未来如果增加债务融资的规模,当市场整体资金面紧张时,公司可能会面临财务成本上升的风险。对此,公司会提前分析并做好相关资金安排,在满足企业发展需求的前提下尽可能的降低财务成本。三、核心竞争力分析强有力的核心竞争力是企业在市场角逐中取胜的有力武器,亦是不断拓展业务领域的有力保障。公司自成立以来就十分注重核心竞争力的打造与强化。报告期内,公司按照既定的战略规划,不断增强公司的核心竞争力。1、技术及研发优势技术创新一直是公司发展战略的核心。作为高新技术企业,公司早已形成了自主研发体系,建立了科学的研发组织架构和规范的研发流程,并形成了有效的创新激励体制,同时也推行了研发一代、应用一代、储备一代的技术储备机制。报告期内,公司再次通过了高新技术企业的重新认定,这也是对公司技术及研发优势的又一次肯定。此外,报告期内,公司及控股子公司又新获授权专利合计7项。截至目前,公司及控股子公司共拥有发明专利45项,实用新型专利62项。未来,公司将继续不断深化技术创新及科技研发,努力提升自身的技术及研发优势。2、品牌及客户优势公司作为国内早期从事垃圾焚烧发电领域烟气净化与灰渣处理业务的企业之一,凭借较强的技术及研发优势,承接了许多大型垃圾焚烧发电项目烟气净化与灰渣处理系统的设计及设备供应业务,与深圳能源环保、绿色动力、中节能、首创、中电新能源、上海环境等国内知名公司建立了良好的合作关系,凭借过硬的质量及快速响应的服务赢得了客户的一致认可,从而打造和强化了公司的品牌优势。报告期内,公司继续秉承精心设计、精心制作、精细服务,与客户共成长的经营管理理念和指导思想,将客户需求放在第一位,想客户之所求,急客户之所急,进一步增强了客户的认可度,提升了公司的品牌影响力。3、人才优势稳定高效的管理团队、专业过硬的业务团队是公司核心的人才优势。报告期内,公司依旧将提高管理团队的稳定和高效,以及加强人才的储备和培养作为人力资源管理工作的重中之重。通过不断丰富员工业余生活、增加培训、进一步完善管理及激励机制等多种途径,提高员工的归属感与认同感,让员工能够真心愿意急公司之所需,真心实意的谋求与公司共发展。4、烟气净化与灰渣处理一体化解决方案优势公司作为国内少数能提供烟气净化与灰渣处理一体化解决方案的企业之一,可以针对不同的客户群体提供干法、半干法、湿法、SCR等多种组合工艺技术的整体解决方案,以及集技术咨询、项目设计、设备集成和安装、系统调试等为一体的服务。一体化解决方案既有利于减少客户设备供应的中间环节,有效节省客户成本;又方便公司有效利用公司资源,集中拓展客户。报告期内,烟气净化与灰渣处理仍为公司两块主要业务,过硬的产品技术及两项业务的完美结合为公司获取订单增添了优势。